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Gestión de Suministros - SRM

Este módulo cubre las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de la cadena de Suministro de la Empresa.

Contempla la emisión y seguimiento de los Requerimientos Internos de Compra de artículos o servicios, solicitudes de Cotización a Proveedores, carga de Cotización del Proveedor, comparativa de precios e historial de los precios pagados por un artículo por proveedor o general,  Ordenes de Compra  a proveedores,  la Recepción de Mercaderías, registro de comprobantes de Proveedores y Cuentas Corrientes,  Pagos e informes de saldos de Proveedores,  Facturas a pagar,  Libro IVA y emisión de Ordenes de Pago con cálculo de retenciones impositivas automáticas por proveedor.

Desde el proveedor podemos tener acceso a toda la información del mismo pasando desde los datos generales,  financieros,  impositivos,  medios de contacto,   contactos y organigrama del proveedor,  además de poder establecer los requisitos  y el posterior cumplimiento,  que debe satisfacer un proveedor para establecer relaciones comerciales con la empresa.
El sistema permite realizar inventarios valorizados a precios de compra y maneja distintos criterios de valuación y  movimientos de producto (FIFO,  LIFO,  Lote de identificación específica).
Posee informes para el control de los Requerimientos Internos de Compra y las Ordenes de Compra  a los efectos de realizar su seguimiento y las proyecciones financieras.


Las principales funcionalidades del módulo Compras son:

Registro de proveedores,  detallando datos generales,  sucursales,  contactos,  cuentas contables,  formas y condiciones de pago,  centros de costos asociados,  régimen impositivo para el cálculo automático de retenciones de ganancias, Ingresos Brutos,  IVA y otras.
• Generación de solicitudes de compras y requerimientos a partir de pedidos internos o del módulo stock desde el reporte de productos debajo del stock minimo o punto de pedido.
• Emisión de pedidos de cotización.  Registro,  seguimiento y comparación de cotizaciones,  permitiendo generar un historial de precios de productos.
• Generación y seguimiento de órdenes de compra a proveedores,  las que pueden estar relacionadas a pedidos de cotización previamente registrados o en forma aislada.
• Registro y control de la Recepción de Mercadería.
• Registro de la Factura del proveedor,  Notas de Crédito y Débito.  Dichos comprobantes pueden ser ingresados al sistema de dos formas:
    * Por Concepto:  empleada básicamente para la carga de facturas que no tengan Órdenes de Compras asociadas.  De esta forma se registra el comprobante asociándolo a una o varias cuentas contables (conceptos) en particular,  y a uno o varios centros de costos.
    * Por Ítem: básicamente se emplea esta forma de carga para asociar el comprobante a una Orden de Compra, permitiendo realizar un control entre la cantidad solicitada y lo cotizado con lo facturado por el proveedor.  También se la puede emplear para detallar cada uno de los productos:  artículos / servicios descriptos en el comprobante del proveedor.
• Trazabilidad entre los comprobantes integrantes del circuito de compras.
• Múltiples informes como reportes de Requerimientos Internos,  Ordenes de Compra,  Consumo de Materiales,  Facturas pendientes,  cuenta corriente de proveedores,  filtrados por proveedores,  períodos,  centro de costos.
• Generación de Libro de IVA Compras.
• Ordenes de Pago con cálculo de retenciones -  Integración con módulo de impuestos.
• Saldos de Proveedores (escalamiento a resumen de cuenta y a comprobantes).
• Manejo de Fichas de Stock,  Inventarios valorizados de artículos.
• Gestión de Calificación de Proveedores.
• Informe ABC de Proveedores,  Productos.
• Definición de base de aplicación de imputaciones de costos indirectos a obras.
 

Pantallas del Módulo